为规范基层单位的财务管理,5月21日,公司财务部长程莉萍、副部长潘云带领财务检查组一行,来太湖分公司检查指导财务工作。
检查组一下车就直奔财务科开展工作。翻阅凭证,查阅帐套,盘存票证,核对营收,边检查,边提出改正意见。重点对费用报销和应收款项收取工作做出了强调。检查结束,财务部领导对分公司财务人员提出了进一步做好财务工作的具体要求。
太湖分公司将检查组反馈意见归纳成“财务八项注意”作为财务工作行为规范,并表示将以此次检查为契机,进一步提升和规范分公司财务管理工作。